CBAM 2024 - graniczny podatek węglowy dla firm

CBAM 2024 - graniczny podatek węglowy dla firm

Opis szkolenia

W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych, Unia Europejska wprowadza śmiałe i innowacyjne rozwiązania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Jednym z takich rozwiązań jest Graniczny Podatek Węglowy (CBAM), który ma na celu zrównanie cen produktów importowanych z cenami produktów produkowanych w UE, uwzględniając ich ślad węglowy. CBAM jest odpowiedzią na ryzyko „wycieku węgla”, gdzie firmy mogłyby przenosić produkcję poza UE do krajów o mniej restrykcyjnych regulacjach dotyczących emisji CO2, co z kolei mogłoby prowadzić do globalnego wzrostu emisji. Mechanizm ten wprowadza konieczność raportowania i rozliczania emisji w procesie importu, co stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Tym samym, pojawia się potrzeba głębokiego zrozumienia nowych przepisów, adaptacji systemów sprawozdawczych oraz zarządzania ryzykiem w nowym kontekście regulacyjnym.

Jak nasze szkolenie odpowiada na te potrzeby?

Nasze szkolenie zapewnia uczestnikom kompleksowe zrozumienie CBAM, wyposażając ich w praktyczne narzędzia do efektywnego zarządzania obowiązkami związanymi z nowym podatkiem. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie klasyfikacji produktów, rozliczeń emisyjnych i przygotowania sprawozdań, które są kluczowe dla zgodności z nowymi wymogami.

Cele szkolenia

  • Zrozumienie mechanizmu CBAM i jego wpływu na międzynarodowy handel.
  • Poznanie obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych wynikających z CBAM.
  • Przygotowanie do implementacji systemów raportowania emisji w przedsiębiorstwach.
  • Zdobycie wiedzy o możliwych sankcjach i kontroli w kontekście CBAM.
  • Rozwój umiejętności analizy ryzyka i podejmowania działań adaptacyjnych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do menedżerów i specjalistów ds. eksportu/importu, doradców podatkowych, audytorów oraz osób odpowiedzialnych za zgodność i zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach prowadzących handel międzynarodowy, zwłaszcza z krajami spoza Unii Europejskiej.

Program szkolenia

Dzień 1:

  1. Wprowadzenie do CBAM i kontekst polityczny.
    • Przegląd regulacji klimatycznych UE.
    • Geneza CBAM i cele polityczne.
    • Wpływ CBAM na politykę międzynarodową.
  2. Klasyfikacja produktów podlegających CBAM.
    • Kryteria i metody klasyfikacji.
    • Przykłady produktów objętych i wyłączonych.
    • Znaczenie klasyfikacji w kontekście sprawozdań.
  3. Przygotowanie do sprawozdawczości CBAM.
    • Systemy IT i zarządzanie danymi.
    • Procedury wewnętrzne i kontrola.
    • Przypadki praktyczne i scenariusze4. Zasady ustalania cen w ramach CBAM.
    • Metody kalkulacji emisji.
    • Ceny referencyjne i ich wpływ.
    • Zarządzanie finansowe zmian cen.
  4. Harmonogram i okresy przejściowe.
    • Kluczowe daty i fazy implementacji.
    • Wpływ na bieżącą działalność.
    • Planowanie strategiczne i operacyjne.
  5. Sesja pytań i odpowiedzi – rozwiązywanie problemów praktycznych.

 

Dzień 2:

  1. Proces zgłaszania i dokumentacji.
    • Wymagane dokumenty i formaty.
    • Proces zgłaszania krok po kroku.
    • Przypadki testowe i przykładowe zgłoszenia.
  2. Rozliczenia emisyjne i ich korekta.
    • Obliczanie emisji w praktyce.
    • Korekty i ich przyczyny.
    • Przykłady rozliczeń i napraw.
  3. Strategie adaptacyjne dla przedsiębiorstw.
    • Analiza ryzyka i możliwości.
    • Integracja CBAM w strategiach korporacyjnych.
    • Case studies i najlepsze praktyki.
  4. Kontrole, sankcje i zarządzanie ryzykiem.
    • Organizacje nadzorujące i ich role.
    • Przykłady sankcji i jak im zapobiegać.
    • Przygotowanie na kontrole zewnętrzne.
  5. Wsparcie techniczne i zasoby.
    • Narzędzia i oprogramowanie wspierające.
    • Zasoby edukacyjne i doradcze.
    • Sieci wsparcia i wymiany wiedzy.
  6. Dyskusja i warsztaty – planowanie przyszłych działań.

Informacje podstawowe

Co dostajesz w standardzie?